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213 Treffer, Seite 16 von 22, sortieren nach: Relevanz Datum
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2020

    Cybercrime im Mittelstand

    Effekte von Unternehmensgröße und Familieneinfluss
    Prof. Dr. Patrick Ulrich, Vanessa Frank, Alice Timmermann
    …Gefahrensituationen stattfinden. Dabei überwiegen die internen Weiterbildungsmaßnahmen deutlich. Mitarbeiter sind besonders bezüglich des Datenschutzes sowie der… …Cloud Computing und internen Prozessen. Hier liegen Familienunternehmen im Mittel leicht über Nicht-Familienunternehmen. Social Media Aktivitäten und die…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

    Risiken in der Lieferkette erkennen und reduzieren

    Audit der Versorgungssicherheit für Rohmaterialien in der chemischen Industrie
    Adrian Neuhart
    …Informa tionen zu schützen. Das Prüfprogramm orientiert sich sowohl an internen als auch an externen Kriterien. Im Rah- men des gruppenweiten… …das Lieferantenmanagement, die Bestellabwicklung und den internen Freigabeprozess für Rohmaterialien genutzt werden. Es empfiehlt sich daher, als Teil…
  • eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2020

    Das neue DSGVO-Bußgeldmodell der Datenschutzkonferenz (DSK)

    Welche Änderungen bringt das neue Bußgeldmodell für Unternehmen?
    Tim Wybitul, Mehmet Celik
    …wirksam ist die Kontrolle? Revision des Internen Kontrollsystems Prüfungsleitfäden zu Funktion und Wirksamkeit Herausgegeben vom DIIR – Deutschen Institut… …Internen Kontrollsystemen mit prägnanten Darstellungen und vielen Beispielen für Unternehmen aller Größen. Im Fokus u.a.: O Inhärente Risiken, die für die…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2020

    Der Einfluss der Mandatsdauer auf das Prüfungshonorar

    Ergebnisse einer empirischen Studie
    Dr. Markus Widmann, Prof. Dr. Matthias Wolz
    …auf Ebene der Prüfung führen könnte. Die resultierenden internen Kosten bei Big-Four-­ Prüfern dürften damit im Zeitablauf stärker sinken als bei… …tatsächliche Aussagen über die Preissetzung und deren Determinanten im Zeitablauf treffen zu können, müssten jedoch auch die internen Produktionskosten der…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Internen Kontrollsystems

    Produktion

    Sami Abbas, Sabine Bohlenz, Martin Guder, Clemens Jung, u.a.
    …5: Prozessmodell Produktion Quelle: Eigene Darstellung Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 74 T ab el le… …on tr ol la k ti vi tä te n P rü fu n g d er W ir k sa m k ei t Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen… …Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 78 et c. ) u nd w ir ts ch af tl ic he n S ch äd en (z .B . n ic ht… …P rü fu n g d er W ir k sa m k ei t Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 80 M at er ia lb e- da rf… …k sa m k ei t Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 82 – S ic he rs te ll un g, d as s Ä nd er un… …Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 84 – K on tr ol le d er M aß na hm en du rc hf üh ru ng (g gf . In… …K on tr ol la k ti vi tä te n P rü fu n g d er W ir k sa m k ei t Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen… …ol la k ti vi tä te n P rü fu n g d er W ir k sa m k ei t Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 88…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Internen Kontrollsystems

    Informationstechnologie

    Sami Abbas, Sabine Bohlenz, Martin Guder, Clemens Jung, u.a.
    …http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schrei ben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/Datenzugriff_GDPdU/2014-11- 14-GoBD.html. Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen… …s ie he K ap it el 2. 16 .1 . Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 340 A uf ba u- or ga ni sa ti on… …la k ti vi tä te n P rü fu n g d er W ir k sa m k ei t Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 342 D… …tr ol la k ti vi tä te n P rü fu n g d er W ir k sa m k ei t Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems… …ei t Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 346 E s si nd K on tr ol le n im pl em en ti er t, d…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2020

    Nachrichten vom 14.04.2020 bis 12.06.2020

    …geltenden Gesetze und internen Vorschriften, ebenso deren angemessene prozessorientierte Umsetzung, ff interne Prozesse zum Umgang mit Hinweisen auf… …Einhaltung der Compliance- Maßnahmen, einschließlich einer risikoorientierten internen Berichterstattung über deren Umsetzung. Die 48-seitige Stellungnahme hat… …Compliance-Maßnahmen fördern und Anreize dafür bieten, dass Unternehmen mit internen Untersuchungen dazu beitragen, Straftaten aufzuklären. Behörde muss bei Verstoß eine…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

    Jahresinhaltsverzeichnis 2020

    …......................................... 3/144 Naming und Shaming im Kapitalmarktrecht ........ 5/240 Revision des Internen Kontrollsystems .............. 6/288 Jahresinhaltsverzeichnis 2020 ZRFC…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2020

    Bausteine einer modernen Kreditrevision

    Von der reinen Einzelengagementprüfung zum Drei-Säulen-Modell der Kreditrevision
    Michael Fischl
    …Funktionsprüfungen in Beziehung gesetzt werden. Daraus wurden Empfehlungen für Fortbildungsmaßnahmen abgeleitet. 6.6 Abschlussprüfung Die Prüfungsansätze der Internen…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2020

    Charakterstärke von Vorständen im Fokus des Aufsichtsrats

    Erfolg erfordert kluge Köpfe mit integrem Charakter
    Prof. Dr. Marcus Labbé
    …(SEW 17,2). 10) Unzureichende Vorgaben zur Ausgestaltung des Internen Überwachungssystems durch den Vorstand (SEW 13,5). 11) Festlegung einer falschen…
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