COMPLIANCEdigital
  • Kontakt
  • |
  • Impressum
  • |
  • Datenschutz
  • |
  • AGB
  • |
  • Hilfe
Hilfe zur Suche
Ihr Warenkorb ist leer
Login | Registrieren
Sie sind Gast
  • Home
    • Nachrichten
    • Top Themen
    • Rechtsprechung
    • Neu auf
  • Inhalt
    • eJournals
    • eBooks
    • Rechtsprechung
    • Arbeitshilfen
  • Service
    • Infodienst
    • Kontakt
    • Stellenmarkt
    • Veranstaltungen
    • Literaturhinweise
    • Links
  • Bestellen
  • Über
    • Kurzporträt
    • Mediadaten
    • Benutzerhinweise

Suche verfeinern

Nutzen Sie die Filter, um Ihre Suchanfrage weiter zu verfeinern.

Ihre Auswahl

  • nach "eBook-Kapitel"
    (Auswahl entfernen)

… nach Suchfeldern

  • Inhalt (454)
  • Titel (11)

… nach Büchern

  • Praxis der Internen Revision (18)
  • Corporate Governance und Interne Revision (16)
  • Interne Revision aktuell (15)
  • Family Business Governance (14)
  • Handbuch Compliance-Management (10)
  • Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in Kreditinstituten (9)
  • Anforderungen an die Interne Revision (8)
  • Handbuch MaRisk (8)
  • Revision der IT-Governance mit CoBiT (8)
  • Risikomanagement und Frühwarnverfahren in Kreditinstituten (8)
  • Wertpapier-Compliance in der Praxis (8)
  • IT-Compliance (7)
  • Integration der Corporate-Governance-Systeme (7)
  • Prüfung des Kreditgeschäfts durch die Interne Revision (7)
  • Systemprüfungen in Kreditinstituten (7)
  • Vorträge für das WP-Examen (7)
  • 50 Jahre ZIR: Meilensteine der Internen Revision (6)
  • Accounting Fraud aufdecken und vorbeugen (6)
  • Compliance kompakt (6)
  • Controlling und Corporate Governance-Anforderungen (6)
  • Corporate Governance in der Finanzwirtschaft (6)
  • Erfolgreiches Risikomanagement mit COSO ERM (6)
  • Organisation der Wertpapier-Compliance-Funktion (6)
  • Corporate Governance von Kreditinstituten (5)
  • Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken (5)
  • Forensische Datenanalyse (5)
  • Handbuch Lagebericht (5)
  • Interne Revision und Corporate Governance (5)
  • Praxishandbuch Interne Revision in der öffentlichen Verwaltung (5)
  • Praxishandbuch Korruptionscontrolling (5)
  • Risikomanagement in Kommunen (5)
  • Unternehmenseigene Ermittlungen (5)
  • Benchmarking in der Internen Revision (4)
  • Das 1x1 der Internen Revision (4)
  • Führung von Familienunternehmen (4)
  • Governance, Risk und Compliance im Mittelstand (4)
  • Handbuch Integrated Reporting (4)
  • Handbuch der Internen Revision (4)
  • Interne Revision für Aufsichtsräte (4)
  • MaRisk VA erfolgreich umsetzen (4)
  • Praxishandbuch Risikomanagement (4)
  • Recht der Revision (4)
  • Revision von Vertrieb und Marketing (4)
  • Spezifische Prüfungen im Kreditbereich (4)
  • Zentrale Tätigkeitsbereiche der Internen Revision (4)
  • Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten (3)
  • Betriebswirtschaftliche Grundsätze für Compliance-Management-Systeme (3)
  • BilMoG und Interne Revision (3)
  • Compliance für KMU (3)
  • Compliance- und Risikomanagement (3)
  • Corporate Governance, Abschlussprüfung und Compliance (3)
  • Digitale Datenanalyse, Interne Revision und Wirtschaftsprüfung (3)
  • Fachbeiträge zur Revision des Kreditgeschäftes (3)
  • Handbuch Anti-Fraud-Management (3)
  • Managementhandbuch IT-Sicherheit (3)
  • Mitarbeiter-Compliance (3)
  • Prüfung des Projektsteuerungssystems (3)
  • Prüfungsausschuss und Corporate Governance (3)
  • Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes (3)
  • Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements (3)
  • Revision des Personalbereichs (3)
  • Bankenprüfung (2)
  • Compliance für Aufsichtsräte (2)
  • Corporate Governance im Mittelstand (2)
  • Cyber Security in der Risikoberichterstattung (2)
  • Die Zukunft der Internen Revision (2)
  • Entstehung, Prävention und Aufdeckung von Bilanzdelikten (2)
  • HR-Audit (2)
  • Handbuch Handelsrechtliche Rechnungslegung (2)
  • IFRS: Lagebericht und Konzernlagebericht (2)
  • Interne Kontrollsysteme (IKS) (2)
  • Interne Revision im Krankenhaus (2)
  • Kommunales Gemeinkostenmanagement (2)
  • Management von Risiken in Behörden (2)
  • Notes (2)
  • Praxishandbuch internationale Compliance-Management-Systeme (2)
  • Prüfungsleitfaden BAIT (2)
  • Quality Control und Peer Review in der Internen Revision (2)
  • Qualitätsmanagement im Revisionsprozess (2)
  • Revision der Beschaffung (2)
  • Risikomanagement für Aufsichtsräte (2)
  • Tax Compliance (2)
  • Verhaltensorientierte Compliance (2)
  • Vernetzung von Risikomanagement und Controlling (2)
  • Wettbewerbsvorteil Risikomanagement (2)
  • Bankenprüfung (1)
  • Bankkalkulation und Risikomanagement (1)
  • Big Data – Systeme und Prüfung (1)
  • Bilanzskandale (1)
  • Business Continuity Management in der Praxis (1)
  • ChatGPT in der Unternehmenspraxis (1)
  • Compliance in digitaler Prüfung und Revision (1)
  • Compliance-Management im SE-Konzern (1)
  • Controlling und IFRS-Rechnungslegung (1)
  • Corporate Social Responsibility in der Logistikbranche (1)
  • Die Interne Revision als Change Agent (1)
  • Digitale Datenanalyse, Interne Revision und Wirtschaftspr (1)
  • Digitale Risiken und Werte auf dem Prüfstand (1)
  • Digitalisierung der Prüfung (1)
  • Entstehung, Pr (1)

Alle Filter anzeigen

… nach Jahr

  • 2025 (10)
  • 2024 (13)
  • 2023 (3)
  • 2022 (10)
  • 2021 (22)
  • 2020 (6)
  • 2019 (12)
  • 2018 (33)
  • 2017 (16)
  • 2016 (20)
  • 2015 (44)
  • 2014 (41)
  • 2013 (21)
  • 2012 (51)
  • 2011 (21)
  • 2010 (42)
  • 2009 (73)
  • 2007 (16)

Alle Filter anzeigen

Alle Filter entfernen

Am häufigsten gesucht

Risikomanagement Arbeitskreis deutschen Deutschland Praxis Analyse Anforderungen PS 980 Rahmen Kreditinstituten Governance Corporate Controlling Grundlagen deutsches
Instagram LinkedIn X Xing YouTube

COMPLIANCEdigital

ist ein Angebot des

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Suchergebnisse

454 Treffer, Seite 16 von 46, sortieren nach: Relevanz Datum
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

    Keine „unabhängige Untersuchung“ nach nordamerikanischem Vorbild

    Dr. Ingo Minoggio
    …Untersuchung“ nach nordamerikanischem Vorbild Minoggio 19 ned‘-Prozess durchführen“ und ggf. sogar „das interne Kontrollsystem und das Compliance-Programm…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance und Interne Revision

    Internationale Institutionen der Internen Revision

    Dr. Ulrich Hahn
    …Revision und ihre Rolle im Internen Kontrollsystem, in Risikomanage- ment und Unternehmensführung an den Berufsstand sowie andere einschlägige Interes-… …for International Settlements eingerichtete Basler Ausschuss für Ban- kenaufsicht legt u. a. die Corporate Governance und das Interne Kontrollsystem bei…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Interne Revision aktuell

    Erwartungshaltung des Abschlussprüfers an die Innenrevision im Nicht-Bankenbereich

    Lutz Cauers, Bert Böttcher
    …Pflicht, das interne Kontrollsystem durch den Abschlussprüfer prüfen zu las- sen. Im Rahmen des Internen Kontrollsystems hat die Interne Revision eine… …Zeitpunkts/Zeitraums sowie Umfangs der Prüfung einbeziehen. Das Interne Kontrollsystem besteht aus Regelungen zur Steuerung der Unternehmensaktivität (internes…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Anforderungen an die Interne Revision

    Interne Revision in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

    Günther Meggeneder
    …Planungs- und Kontrollsystem der mittelständischen Unter- nehmung, Frankfurt am Main, 2000. 2) Empfehlung der Europäischen Kommission vom 6. Mai 2003. 234… …Kontrollsystem der mittelständischen Unter- nehmung. Frankfurt/Main 2000.…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Accounting Fraud aufdecken und vorbeugen

    Annäherung an das Thema und Forschungsgegenstand

    Dr. Corinna Boecker
    …A./Klinger, Oskar (Internes Kontrollsystem 2000), S. 1; Albrecht, W. Steve/Searcy, David I. (Increasing Fraud 2001), S. 58 ff. 5 Vgl. Klinger, Michael… …A./Klinger, Oskar (Internes Kontrollsystem 2000), S. 25. 6 Für diesen Vertrauensverlust wurde in der Literatur der Begriff ‚Enronitis’ geschaffen; vgl…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Accounting Fraud aufdecken und vorbeugen

    Fazit und Ergebniszusammenfassung

    Dr. Corinna Boecker
    …betrifft insbesondere das interne Kontrollsystem. Sowohl interne als auch externe Prüfer können be- ratend, d.h. gestalterisch tätig werden und – u.U… …. gemeinsam – ein verbes- sertes Konzept für ein Kontrollsystem erarbeiten. Da dies für als externe Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellte Prüfer aufgrund…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Führung von Familienunternehmen

    Führungsstrukturen von Familie und Unternehmen – Die Family Business Governance als Erfolgsfaktor

    Alexander Koeberle-Schmid, Bernd Grottel
    …: „Ich würde jeder Familie empfehlen, nur ein Familienmitglied als Geschäftsführer zu bestellen .“ Internes Kontrollsystem, Compliance- und… …Wacker Chemie AG, sind Business- Governance-Instrumente, wie zum Beispiel ein Internes Kontrollsystem, Compliance- und Risikomanagement, unverzichtbar…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Revision von Vertrieb und Marketing

    Generelle Aspekte des Risikomanagements im Vertrieb

    DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
    …nagements. Dabei werden erstmals neben dem systeminhärenten Internen Kontrollsystem und dem Risikomanagement als übergreifendem System die… …geht auf das Risikomanagement als übergreifendes System in Unternehmen ein, vor dem Hintergrund in welchem Maße Internes Kontrollsystem, Controlling und…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Projektsteuerungssystems

    Programmmanagement

    DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
    …Programmmanagement – als dem internen Kontrollsystem eines Programms – können ähnlich schwerwiegende Folgen wie Mängel aus der Projektorganisation nach sich ziehen… …Sicherstellung der erbrachten Leistungen von Programmgesellschaf- ten wird in das unternehmenseigene Interne Kontrollsystem eingebun- den, z.B. durch: � zeitnahes…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Recht der Revision

    Das erforderliche juristische Basiswissen

    Prof. Dr. Anja Hucke, Dr. Thomas Münzenberg
    …Nachweissystem beinhalten.12 Damit ist dann aber auch das interne Kontrollsystem des Unterneh- mens mit seinen prozessintegrierten und prozessunabhängigen… …Gesellschaft“ oder – § 107 Absatz 3 AktG: „Internes Kontrollsystem, Risikomanagementsystem und internes Revisionssystem“. Bei sämtlichen voranstehend…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
◄ zurück 14 15 16 17 18 weiter ►
  • Kontakt
  • |
  • Impressum
  • |
  • Datenschutz
  • |
  • Cookie-Einstellung
  • |
  • AGB
  • |
  • Hilfe

Die Nutzung für das Text und Data Mining ist ausschließlich dem Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG vorbehalten. Der Verlag untersagt eine Vervielfältigung gemäß §44b UrhG ausdrücklich.
The use for text and data mining is reserved exclusively for Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG. The publisher expressly prohibits reproduction in accordance with Section 44b of the Copy Right Act.

© 2026 Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin
Telefon: +49 30 25 00 85-0, Telefax: +49 30 25 00 85-305 E- Mail: ESV@ESVmedien.de
Erich Schmidt Verlag        Zeitschrift für Corporate Governance        Consultingbay        Zeitschrift Interne Revision        Risk, Fraud & Compliance

Wir verwenden Cookies.

Um Ihnen ein optimales Webseitenerlebnis zu bieten, verwenden wir Cookies. Mit dem Klick auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu. Für detaillierte Informationen über die Nutzung und Verwaltung von Cookies klicken Sie bitte auf „Anpassen“. Mit dem Klick auf „Cookies ablehnen“ untersagen Sie die Verwendung von zustimmungspflichtigen Cookies. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einstellungen jederzeit individuell anzupassen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Anpassen Cookies ablehnen Alle akzeptieren

Cookie-Einstellungen individuell konfigurieren

Bitte wählen Sie aus folgenden Optionen:




zurück